Rencana Kinerja Tahunan

Unit Organisasi Eselon II : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2014
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014
1. Terlaksananya sistem perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban keuangan yang berkualitas dan terpadu Jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu (PK, Renja, RKT, Draft Final Renstra, Usulan Inisiatif Daru) 5 Dokumen
Jumlah dokumen penganggaran terselesaikan (RKA K/L, DIPA, POK, Revisi DIPA/POK) 4 Paket Dokumen
Jumlah Proposal Penyusunan Target dan Penerimaan PNBP 1 Paket
Jumlah Proposal Usulan Kekuarangan Belanja Pegawai dan Tunjangan Kinerja 1 Paket
Jumlah Dokumen terkait pertanggung jawaban keuangan yang Akuntabel, taat Azas dan Tepat Waktu 12 Paket Dokumen
Jumlah paket sistem seleksi proposal kompetitif dan iptekda 2 kali
Jumlah Sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis dan pemantauan yang terselenggara 8 kali
Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung 1 Paket
2. Terlaksananya rencana dan implementasi anggaran berbasis kinerja Jumlah dokumen pelaporan yang selesai tepat waktu(Laporan Tahunan, LAKIP) 2 Laporan
Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi 4 kali
Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi (laporan triwulan, laporan monev iptekda dan laporan monev kompetitif) 8 Laporan
3. Terlaksananya peningkatan status pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan taat azas Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan 11 Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan LIPI audited 1 Laporan
Jumlah paket panduan/SOP 10 Buku
Jumlah penanganan kasus TP/TGR 4 Kasus
Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventarisasi LIPI yang tertib dan taat azas (paket laporan keuangan) 1 Opini atas laporan Keuangan WTP
4. Terlaksananya sistem informasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan yang akurat Sistem informasi/basis data perencanaan, penganggaran dan keuangan 1 Laporan
Jumlah dokuemn bahan RDP, Bahan Laporan Presiden, bahan nota keuangan yang terselesaikan 3 Paket
5. Terbinanya Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan SDM Keuangan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus/training kedinasan, dan fungsional-fungsional lainnya 10 Orang
6. Meningkatnya hasil dan kapasitas penelitian Jumlah Pelaksanaan penelitian Unggulan (Kompetitif) yang terkelola dengan baik 7 Laporan
Jumlah Publikasi/hasil Kajian 2 Buah
Jumlah kegiatan (judul) Iptekda dan Kelembagaan dan dikelola 66 Kegiatan
7. Memperkuat jaringan antara LIPI dengan industri, khususnya UKM, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatnya adopsi inovasi Jumlah kontrak/perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan Iptekda 26 Perguruan Tinggi
Jumlah Wilayah Aplikasi TTG 5 Wilayah
Jumlah UMKM terbina 74 UMKM
8. Akses terhadap pengetahuan Jumlah pertemuan/seminar yang terselenggara 1 Kali
Jumlah keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah 15 Kali
9. Meningkatnya Upaya untuk mendorong perilaku sadar Iptek dalam Masyarakat Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan Iptek/Sosialisasi (Bulletin Iptekda, Pemberitaan Iptekda melalui media massa dan Expose Hasil Penelitian) 3 Jenis
Jumlah Peserta/penerimaan informasi berbagai aktifitas sosialisasi/diseminasi iptek 600 Orang

Jumlah Anggaran :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Rp. 28,450,000,000,-